市文联2015年度部门决算公开情况

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一、文联概况

(一)主要职能

市文学艺术界联合会(以下简称市文联)是根据中共周口市委机构编制委员会周编【2002】4号文件批准设立。机构规格为正处级。市文联内设3个部(室)和市文学院、市书画院两个二级机构。主要职责是:团结和组织全市文学艺术美高梅娱乐场官网者遵循党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针,通过组织学习、深入美高梅娱乐场网址、组织文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流、开展各种美高梅娱乐场官网交流和文艺活动等项美高梅娱乐场官网;市文联现有团体会员11个。(即市作家协会、市戏剧家协会、市音乐家协会、市美术家协会、市曲艺家协会、市舞蹈家协会、市民间文艺家协会、市摄影家协会、市书法家协会、市杂技家协会、市电影电视家协会)。负责联络、协调、服务和指导11个文艺家协会和各县市、区文联、企业(行业)文联、文协组织的有关美高梅娱乐场官网;协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施,维护文艺美高梅娱乐场官网者的正当权益;完成市委、市政府交办的其他美高梅娱乐场官网和上级文联及其所属协会下达的各项美高梅娱乐场官网任务;积极加强我市文艺界与社会各界的联系,发展我市美高梅娱乐场官网艺术事业,受市委、市政府委托,做好文学艺术优秀成果奖评奖活动,表彰奖励优秀文艺美高梅娱乐场官网者和文学艺术作品。

市文联所属的市文学院是负责宣传党的文艺方针、政策,指导全市作家和文学美高梅娱乐场官网者的文学交流、研究文艺创作理论;负责加强联络、协调、服务美高梅娱乐场官网;编辑出版刊物,图书、学术交流、理论研究,繁荣我市文学创作和培养、扶持、发展、壮大文学创作队伍,推介文学艺术发展。

市文联所属的市书画院是负责指导我市书画创作美高梅娱乐场官网,掌握我市书画创作动态;组织书画家开展采风、学术研讨和书画艺术交流活动。

(二)部门决算单位构成

文联部门决算包括文联机关本级决算和所属事业单位决算

1.文联机关本级

2.周口市文学院

3.周口市书画院

二、2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

文联2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计301.39万元,支出总计367.89万元,与2014年相比,收入增加62万元,增长20%。主要原因:第四届文学艺术优秀成果奖的奖金费用。

二、收入决算情况说明

本年财政拨款收入合计301.39万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计367.89万元,其中:基本支出367.89万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算301.39万元。与2014年相比,财政拨款收入增加62万元,增长20%。主要原因:第四届文学艺术优秀成果奖的奖金费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.39万元,支出决算为367.89万元,完成年初预算的122%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出360.9万元,占98%,住房保障(类)支出6.99万元,占2%。

(一)一般公共服务财政事务。年初预算为66.38万元,支出决算为66.38万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:第四届文学艺术优秀成果奖的奖金、评审费用。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出。年初预算为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出367.89万元,其中:人员经费104.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;离休费、退休费、抚恤金、美高梅娱乐场网址补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费202.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为8.56万元,完成预算的45%,,主要原因:车改后,机关车辆管理按相关美高梅娱乐场网址执行。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.42万元,下降5%,具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,

(二)公务用车购置及运行费8.56万元,完成预算的45%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车保有一辆,运行维护费8.37万元,主要用于开展美高梅娱乐场官网所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2014年减少0.42万元。车改后,机关车辆管理按相关美高梅娱乐场网址执行。

(三)公务接待费0.19万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待3批次、55人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待坚持节约简朴的原则,单位公务接待实行限额制,严禁奢侈浪费。

决算数比2014年减少0.0145万元,下降7.6%,

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

文联2015年度部门决算公开表.xls

    • 美高梅娱乐场官网:2016-10-26       来源:市文联       编辑:荆振广

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